Orden de Compra. Nº5349-1207-AG24 "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5349-1207-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones No Clinicas
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4444
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 18743,12
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Victoria
Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM
R.U.T. 8.579.540-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121606
Etiquetas autoadhesivas6BolsaLOMOS AUTOADHESIVOS PARA ARCHIVADORES DE COLOR AZUL-AMARILLO Y VERDE (BOLSA DE 10 UNIDADES). AL OFERTAR ADJUNTAR FICHA TECNICA DE PRODUCTOS.LOMOS AUTOADHESIVOS PARA ARCHIVADORES DE COLOR AZUL-AMARILLO Y VERDE (BOLSA DE 10 UNIDADES). $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
44122002
Protectores de hojas1BolsaFUNDAS PROTECTORAS DE HOJAS TRANSPARENTES DE TAMAÑO OFICIO (BOLSA DE 100 UNIDADES). AL OFERTAR ADJUNTAR FICHA TECNICA DE PRODUCTOS.FUNDAS PROTECTORAS DE HOJAS TRANSPARENTES DE TAMAÑO OFICIO (BOLSA DE 100 UNIDADES). $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44101707
Corcheteras2UnidadCORCHETERA DE ESCRITORIO UNIV 26/6. AL OFERTAR ADJUNTAR FICHA TECNICA DE PRODUCTOS. CORCHETERA DE ESCRITORIO UNIV 26/6. $ 4.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.396 $ 9.396
44121624
Tijeras2UnidadTIJERAS DE ESCRITORIO CON MANGO ERGONOMICO ANTIDESLIZANTE. AL OFERTAR ADJUNTAR FICHA TECNICA DE PRODUCTOS.TIJERAS DE ESCRITORIO CON MANGO ERGONOMICO ANTIDESLIZANTE. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
11151702
Hilo de algodón6UnidadPITA DE ALGODÓN BLANCA DE 1KG. AL OFERTAR ADJUNTAR FICHA TECNICA DE PRODUCTOS.PITA DE ALGODÓN BLANCA DE 1KG. $ 12.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.810 $ 75.810
Total Neto $ 98.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.743
TOTAL OC $ 117.391


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.579.540-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.