|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3299-497-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TERMOS ELÉCTRICOS PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3299-207-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
|
|
R.U.T. |
69.100.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Juan E. Montero 25 |
|
Comuna |
Licantén
|
|
Impuesto |
229898,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Juan E. Montero 25 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CEBNGROUP |
|
Razón Social |
CEBNGROUP SPA
|
|
R.U.T. |
77.965.002-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CEBNGROUP |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101714
| Dispensadores de agua caliente o termos | 3 | Unidad | ADQUISICIÓN DE 3 THERMOS ELECTRICOS 2 DE 150 LTS Y 1 DE 200 LTS PARA COLEGIO MANUEL AVILES INOSTROZA.
| ADQUISICIÓN DE 3 THERMOS ELECTRICOS 2 DE 150 LTS Y 1 DE 200 LTS PARA COLEGIO MANUEL AVILES INOSTROZA. |
$ 403.330,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.209.990
|
$ 1.209.990
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.209.990
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 229.898
|
|
$ 1.439.888
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.