Orden de Compra. Nº3299-497-AG24 "TERMOS ELÉCTRICOS PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3299-207-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3299-497-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra TERMOS ELÉCTRICOS PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3299-207-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T. 69.100.500-3
Dirección de Facturación Juan E. Montero 25
Comuna Licantén
Impuesto 229898,1
Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEBNGROUP
Razón Social CEBNGROUP SPA
R.U.T. 77.965.002-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEBNGROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101714
Dispensadores de agua caliente o termos3UnidadADQUISICIÓN DE 3 THERMOS ELECTRICOS 2 DE 150 LTS Y 1 DE 200 LTS PARA COLEGIO MANUEL AVILES INOSTROZA. ADQUISICIÓN DE 3 THERMOS ELECTRICOS 2 DE 150 LTS Y 1 DE 200 LTS PARA COLEGIO MANUEL AVILES INOSTROZA. $ 403.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.209.990 $ 1.209.990
Total Neto $ 1.209.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.898
TOTAL OC $ 1.439.888


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.042.262-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.965.002-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 79.996.420-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.077.451-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.536.654-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.