1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3187-485-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA LSGO ONA DEPENDIENTE DE LA GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS: 3187-397-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.102.041-4 |
Dirección de Facturación |
AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
127081,31 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
29-11-2024 |
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Proveedor |
EMSA |
Razón Social |
COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S A
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R.U.T. |
94.602.000-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMSA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142007
| Mangueras especiales | 1 | Unidad | ADQUISICION DE MANGUERAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO PARA LA LSG ONA | ADQUISICION DE MANGUERAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO PARA LA LSG ONA |
$ 668.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 668.849
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$ 668.849
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Total Neto
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$ 668.849
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.081
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$ 795.930
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.