Orden de Compra. Nº810406-222-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 810406-211-COT24, DEPTO DE NUTRICIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 810406-222-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 810406-211-COT24, DEPTO DE NUTRICIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS CORDILLERA
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12302 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación Avenida Copayapu N°2862
Comuna Copiapó
Impuesto 162640
Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu N°2862
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nelson Escanilla
Razón Social Nelson Alberto Escanilla Benavides
R.U.T. 9.436.012-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nelson Escanilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos10UnidadGalvanos de vidrio circulares  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca20UnidadLápiz de cobre, con logo  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca1000UnidadLápiz o bolígrafo de plástico color morado obispo personalizados con logo del Departamento.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 816.000
Descuento $ 0
Cargos $ 40.000
IVA  19  % $ 162.640
TOTAL OC $ 1.018.640


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.436.012-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.