|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1048-85-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. RED DE FUTBOL PARA PROGRAMA DEPORTES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
|
|
R.U.T. |
69.073.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
|
|
R.U.T. |
69.073.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo |
|
Comuna |
El Tabo
|
|
Impuesto |
57851,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Cruces Norte 401, El Tabo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-02-2025 |
|
|
|
Proveedor |
B&B HERMANOS SPA |
|
Razón Social |
B&B HERMANOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.554.108-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
B&B HERMANOS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49221502
| Arcos de fútbol | 2 | Par | Par de redes de futbol de 80 hebras fabricada en poligal, con proteccion UV, color blanco, medidas 7.5 metros x 2.5 metros x 1.5 metros | |
$ 152.240,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 304.480
|
$ 304.480
|
|
|
Total Neto
|
$ 304.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.851
|
|
$ 362.331
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.