Orden de Compra. Nº3479-188-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3479-148-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-188-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3479-148-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102999033 del sistema 3102999033.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 370310
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Caicaen
Razón Social CONSTRUCTORA CAICAEN LIMITADA
R.U.T. 77.569.304-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Caicaen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMano de obra vendida, reparación y mantenimiento del Estadio Municipal, según anexo  $ 1.949.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.949.000 $ 1.949.000
Total Neto $ 1.949.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.310
TOTAL OC $ 2.319.310


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.873.720-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.287.180-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.