Orden de Compra. Nº1394-878-AG24 "SERVICIOS GENERALES, MATERIALES PARA REPOSIVION DE STOCK (1) 1394-940-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1394-878-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES, MATERIALES PARA REPOSIVION DE STOCK (1) 1394-940-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-922 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna Recoleta
Impuesto 224200
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIA RAQUEL GRANT CORTES
Razón Social LÍA RAQUEL GRANT CORTÉS
R.U.T. 8.112.942-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIA RAQUEL GRANT CORTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos30UnidadLLAVE MONOMANDO LAVAMANO  $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
40141702
Grifos50UnidadLLAVE DE JARDIN 1/2"  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
40141702
Grifos50UnidadLLAVE BOLA JARDIN 1/2"  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos10UnidadWD-40  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRODILLOS  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica40UnidadHUINCHA AISLADORA 3/4 X 20 MTS  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
40141702
Grifos50UnidadLLAVE LAVAMANOS NORMAL  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
31231302
Tubería de cobre10UnidadCAÑERIA 1/2 DE COBRE EN 6 MTS  $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000
40142116
Tubería de goma30UnidadCAPUCHON 40 MM  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
40142116
Tubería de goma30UnidadCAPUCHON 50 MM  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
30111504
Morteros10SacoMORTERO DE NIVELACION 25 KG  $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
Total Neto $ 1.180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.200
TOTAL OC $ 1.404.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.112.942-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.446.924-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.268.885-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.540.301-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.515.404-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.035.995-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 80.780.200-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.