1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1366597-1180-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SABC-SERVILINK DEP19 FEBRERO 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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759035-15-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Compras de Servicios |
Razón Social |
HOSPITAL COYHAIQUE |
R.U.T. |
61.602.280-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Jorge Ibar 68 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL COYHAIQUE |
R.U.T. |
61.602.280-6 |
Dirección de Facturación |
Jorge Ibar 68 |
Comuna |
*
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Impuesto |
1525605 |
Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Ibar 68 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVILINK |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVILINK LIMITAD
|
R.U.T. |
76.055.190-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVILINK |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 1 | Unidad | SERVICIO DE IMPRESION POR 321.180 IMPRESIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA. | SERVICIO DE IMPRESION POR 321.180 IMPRESIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA. |
$ 8.029.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.029.500
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$ 8.029.500
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Total Neto
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$ 8.029.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.525.605
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$ 9.555.105
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.