Orden de Compra. Nº1366597-1180-SE25 "SABC-SERVILINK DEP19 FEBRERO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1366597-1180-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SABC-SERVILINK DEP19 FEBRERO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 759035-15-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras de Servicios
Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Jorge Ibar 68
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5833
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Jorge Ibar 68
Comuna *
Impuesto 1525605
Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVILINK
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVILINK LIMITAD
R.U.T. 76.055.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVILINK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1UnidadSERVICIO DE IMPRESION POR 321.180 IMPRESIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA.SERVICIO DE IMPRESION POR 321.180 IMPRESIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA. $ 8.029.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.029.500 $ 8.029.500
Total Neto $ 8.029.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.525.605
TOTAL OC $ 9.555.105


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.