Orden de Compra. Nº
3442-139-SE24
"
MATERIALES MANTENCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3442-139-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MANTENCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T.
69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T.
69.100.700-6
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 90
Comuna
Vichuquén
Impuesto
58676,37
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CORREA CONSTRUCCIONES
Razón Social
JULIÁN BERNABÉ CORREA CORREA
R.U.T.
8.897.850-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CORREA CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111519
Tijeras de fumista
1
Unidad no definida
TIJERA PODAR 9"
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
27111519
Tijeras de fumista
1
Unidad no definida
TIJERA CORTA PASTO/CESPED
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
40142008
Mangueras para agua
1
Unidad no definida
50 METROS MANGUERA JARDIN 3/4 BLANCA /VERDE
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
40142008
Mangueras para agua
3
Unidad no definida
REGADOR PAJARITO CON ESTACA
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
27111605
Picos
1
Unidad no definida
PICOTA PUNTIAGUDA Y ANCHA SIN MANGO
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.983
$ 7.983
27112010
Horquetas
1
Unidad no definida
HORQUETA CON MANGO LARGO
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
13101904
Urea (UF)
5
Unidad no definida
SACO UREA GRANULADA 25 KG
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.040
$ 105.040
13111010
Nilón
1
Unidad no definida
NYLON ORILLADORA ROJO 4MM
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
11121610
Maderas duras
1
Unidad no definida
MANGO PICOTA
$ 3.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
31161601
Pernos de anclaje
1
Unidad no definida
100 PERNOS DE ANCLAJE 1/2X4 1/2
$ 84.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.035
$ 84.035
27112003
Rastrillos
2
Unidad no definida
BARREHOJAS CON MANGO VERDE/NARANJO METALICO
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
27111519
Tijeras de fumista
1
Unidad no definida
TIJERON PODAR
$ 18.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.487
$ 18.487
Total Neto
$ 308.823
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.676
TOTAL OC
$ 367.499
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.