Orden de Compra. Nº3442-139-SE24 "MATERIALES MANTENCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3442-139-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90
Comuna Vichuquén
Impuesto 58676,37
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORREA CONSTRUCCIONES
Razón Social JULIÁN BERNABÉ CORREA CORREA
R.U.T. 8.897.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORREA CONSTRUCCIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111519
Tijeras de fumista1Unidad no definidaTIJERA PODAR 9"  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
27111519
Tijeras de fumista1Unidad no definidaTIJERA CORTA PASTO/CESPED  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
40142008
Mangueras para agua1Unidad no definida50 METROS MANGUERA JARDIN 3/4 BLANCA /VERDE  $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
40142008
Mangueras para agua3Unidad no definidaREGADOR PAJARITO CON ESTACA  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
27111605
Picos1Unidad no definidaPICOTA PUNTIAGUDA Y ANCHA SIN MANGO  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
27112010
Horquetas1Unidad no definidaHORQUETA CON MANGO LARGO  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
13101904
Urea (UF)5Unidad no definidaSACO UREA GRANULADA 25 KG   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.040 $ 105.040
13111010
Nilón1Unidad no definidaNYLON ORILLADORA ROJO 4MM  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
11121610
Maderas duras1Unidad no definidaMANGO PICOTA  $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
31161601
Pernos de anclaje1Unidad no definida100 PERNOS DE ANCLAJE 1/2X4 1/2  $ 84.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.035 $ 84.035
27112003
Rastrillos2Unidad no definidaBARREHOJAS CON MANGO VERDE/NARANJO METALICO  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
27111519
Tijeras de fumista1Unidad no definidaTIJERON PODAR   $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487
Total Neto $ 308.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.676
TOTAL OC $ 367.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.