1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2111-11617-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
9990000002 VASOPRESINA 20 U.I./ML SOL.INY AM DESDE 2111-54-LE24 LINEA 2 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2111-54-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
Dirección de Facturación |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
506160 |
Dirección de Envío de la Factura |
CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GADOR LIMITADA |
Razón Social |
GADOR LIMITADA
|
R.U.T. |
76.084.945-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GADOR LIMITADA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51182102
| Vasopresina | 120 | Ampolla | 9990000002 VASOPRESINA 20 U.I./ML SOL.INY AM
DESPACHO TOTAL
| NOVOPRESSINA V SOLUCIÓN INYECTABLE 20 UI1mL
VASOPRESINA, Estuche con 5 ampollas,
EQUIVALENTE TERAPÉUTICO REG ISP: F-25458-20 |
$ 22.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.664.000
|
$ 2.664.000
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Total Neto
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$ 2.664.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 506.160
|
$ 3.170.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.