Orden de Compra. Nº4140-192-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-224-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4140-192-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4140-224-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PARA PERSONAS proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco Nª 131
Comuna Lago Verde
Impuesto 44546,26
Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco Nª 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REBECA GUACOLDA SAEZ GODOY - Casa Matriz
Razón Social REBECA GUACOLDA SÁEZ GODOY
R.U.T. 8.184.104-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REBECA GUACOLDA SAEZ GODOY - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadADQUISICION DE 90 COLACIONES EN BOLSA INDIVUAL PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO CONSISTENTE EN 1 LECHE DE SABOR 200 ML, 01 JUGO 20 ML DIFERENTES SABORES, 1 BOLSA DE CEREAL 30 GRS, 1 BARRA DE CEREAL 20 GR, 1 YOGURTH 120 ML, 1 COMPOTA 90 GRS.  $ 234.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.454 $ 234.454
Total Neto $ 234.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.546
TOTAL OC $ 279.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.184.104-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.042.502-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.237.438-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 13.824.143-2 Ver adjunto