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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057499-19-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057499-8-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
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R.U.T. |
61.608.108-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
1076597,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa # 3453 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ICCI SPA |
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Razón Social |
ICCI SERVICIOS INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
77.041.977-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ICCI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151721
| Piezas de repuesto de la bomba de agua | 1 | Global | Repuestos | |
$ 1.333.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.333.660
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$ 1.333.660
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76121701
| Tratamiento de aguas servidas | 1 | Global | “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS (PEAS) para 3 trimestres
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$ 4.332.642,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.332.642
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$ 4.332.642
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Total Neto
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$ 5.666.302
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.076.597
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$ 6.742.899
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.