Orden de Compra. Nº1211839-6958-SE25 "ANEXO SERVICIO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ENRIQUE ROSALES"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-6958-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ANEXO SERVICIO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ENRIQUE ROSALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1211839-11-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4-23 del sistema MANAGER.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 568
Comuna Puente Alto
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 568
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENRIQUE FRANCISCO ROSALES BRAVO
Razón Social ENRIQUE FRANCISCO ROSALES BRAVO
R.U.T. 9.019.771-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENRIQUE FRANCISCO ROSALES BRAVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos2Unidad APRUEBA ANEXO DE CONTRATO PARA SERVICIO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE PUENTE ALTO, ID N°1211839-11-LR22, PROVEEDOR “ENRIQUE FRANCISCO ROSAL $ 1.199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.398.000 $ 2.398.000
Total Neto $ 2.398.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.398.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.