1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057418-283-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CS-MATERIALES FERRETERIA MES DE FEBRERO (GUIAS) MANT. MENOR SSGG-22.04.010-HFCM31959-(DAF) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057418-40-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
Dirección de Facturación |
Villagra 455, Mulchen |
Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
165832 |
Dirección de Envío de la Factura |
Villagra 455, Mulchen |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIALIZADORA NACIMIENTO |
Razón Social |
TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS
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R.U.T. |
16.823.355-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA NACIMIENTO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24112402
| Armarios para materiales peligrosos | 1 | Unidad | INSUMOS FERRETERIA (GUÍAS 4560 Y 4561) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025, INFRAESTRUCTURA MANT. MENOR, SEGÚN DETALLE ADJUNTO | INSUMOS FERRETERIA (GUÍAS 4560 Y 4561) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025, INFRAESTRUCTURA MANT. MENOR, SEGÚN DETALLE ADJUNTO |
$ 872.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 872.800
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$ 872.800
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Total Neto
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$ 872.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 165.832
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$ 1.038.632
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.