1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3841-49-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS TALLERES OMIL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO |
R.U.T. |
69.141.600-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO |
R.U.T. |
69.141.600-3 |
Dirección de Facturación |
San Martín 498 |
Comuna |
Pemuco
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Impuesto |
31680,98 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 498 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JOBERCAR |
Razón Social |
BERTA ELENA RAMIREZ ERICES
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R.U.T. |
9.999.459-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOBERCAR |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 1 | Global | SE CONTEMPLA LA ADQUISICION DE INSUMOS SEGUN ADJUNTO | |
$ 166.742,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.742
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$ 166.742
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Total Neto
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$ 166.742
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.681
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$ 198.423
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.