1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057418-297-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CS-DESECHABLES-C. ALIMENTACION-22.04.007.002-HFCM 31954-(DAF) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057418-39-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN |
R.U.T. |
61.607.302-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN |
R.U.T. |
61.607.302-8 |
Dirección de Facturación |
Villagra 455, Mulchen |
Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
6840 |
Dirección de Envío de la Factura |
Villagra 455, Mulchen |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
17-04-2025 |
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Proveedor |
Chucri Hazín y Cía.Ltda. |
Razón Social |
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.199.300-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Chucri Hazín y Cía.Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14121808
| Papel de congelar | 4 | Unidad | 508-0073 PAPEL ALUSA FOIL | ROLLOS FILM PVC 300 MTS |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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Total Neto
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$ 36.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.840
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$ 42.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.