Orden de Compra. Nº3892-221-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3892-41-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3892-221-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3892-41-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 / Reactivación Educativa del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación RIOSECO 550
Comuna Lebu
Impuesto 223402
Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nous Impresiones
Razón Social IMPRESOS 7 DE ENERO LIMITADA
R.U.T. 76.687.476-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nous Impresiones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores100UnidadLápiz angelLápiz angel $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
46171515
Estuches de llaves o llaveros100UnidadLlaveros linternaLlaveros linterna $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
60101722
Libretas de notas25UnidadLibreta ecocueroLibreta ecocuero $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
44121707
Lápices de colores100UnidadLápiz wind destacadorLápiz wind destacador $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
14111531
Libros o cuadernos de registro25UnidadCuaderno escuderoCuaderno escudero $ 4.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
44121707
Lápices de colores100UnidadLápiz wind colorLápiz wind color $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros100UnidadLlaveros huinchaLlaveros huincha $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
24111503
Bolsas de plástico100UnidadBolsa mediana serigrafiada tamaño 30x40 estampado 1 colorBolsa mediana serigrafiada tamaño 30x40 estampado 1 color $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
52152010
Termos domésticos25UnidadCoffe Mug térmicoCoffe Mug térmico $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
52152010
Termos domésticos25UnidadMug café metálico térmicoMug café metálico térmico $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
60101722
Libretas de notas50UnidadLibreta ecológicaLibreta ecológica $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros50UnidadLlaveros metálicosLlaveros metálicos $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
53131604
Peines o cepillos para el pelo50UnidadPeineta con espejoPeineta con espejo $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 1.175.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.402
TOTAL OC $ 1.399.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.