1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1165648-81-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
30-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Marcos de lentes OPTICA Municipal |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE |
R.U.T. |
69.061.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE |
R.U.T. |
69.061.100-7 |
Dirección de Facturación |
Av. Palmira Romano Sur #340 |
Comuna |
Limache
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Impuesto |
142690 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Palmira Romano Sur #340 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
BLOMBO |
Razón Social |
KARYELY ALEXANDRA BONILLA LOMBO
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R.U.T. |
25.957.276-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BLOMBO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42142903
| Marcos de lentes | 100 | Unidad | Marcos de lentes celuloide, variedad de colores y diseños. | Marcos de lentes celuloide, variedad de colores y diseños. |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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42142903
| Marcos de lentes | 90 | Unidad | Marcos de lentes metálicos, variedad de colores y diseños. | Marcos de lentes metálicos, variedad de colores y diseños. |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 351.000
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$ 351.000
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Total Neto
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$ 751.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.690
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$ 893.690
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.