Orden de Compra. Nº4315-54-AG25 "MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA DE CUREPTOOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4315-20-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4315-54-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA DE CUREPTOOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4315-20-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
R.U.T. 69.110.300-5
Dirección de Facturación PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
Comuna Curepto
Impuesto 100012,39
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE ARMAS S/Nº, CUREPTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALERCE SERVICIOS CLAPE SPA
Razón Social CAMPO ALERCE SPA
R.U.T. 76.938.974-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALERCE SERVICIOS CLAPE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado1UnidadMATERIAL PARA REPARACIONES ESCUELA MARINAROJAS SANDOVAL DE HUELON. SEGÚN LISTADO ADJUNTO. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN CON VALORES UNITARIOS. NO SE ACEPTARA OFERTA SIN ADJUNTOS SOLICITADOS.  $ 351.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.980 $ 351.980
31162003
Clavos de acabado1UnidadMATERIAL PARA REPARACIONES ESCUELA MAURICIO LETELIER. SEGÚN LISTADO ADJUNTO. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN CON VALORES UNITARIOS. NO SE ACEPTARA OFERTA SIN ADJUNTOS SOLICITADOS.  $ 53.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.980 $ 53.980
31162003
Clavos de acabado1UnidadMATERIAL PARA REPARACIONES ESCUELA DOMULGO . SEGÚN LISTADO ADJUNTO. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN CON VALORES UNITARIOS. NO SE ACEPTARA OFERTA SIN ADJUNTOS SOLICITADOS.  $ 120.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.421 $ 120.421
Total Neto $ 526.381
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.012
TOTAL OC $ 626.393


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.