Orden de Compra. Nº3633-96-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3633-103-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3633-96-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3633-103-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206004001 del sistema CONTABILIDAD DAEM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación Pedro Felix Vicuña 431
Comuna Nogales
Impuesto 84502,12
Dirección de Envío de la Factura Pedro Felix Vicuña 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Konen SPA
Razón Social CONCIENCIA ENERGÉTICA E HÍDRICA SPA
R.U.T. 77.172.914-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Konen SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados3UnidadJARDIN INFANTIL EL MELON: MANTENCION DEL SISTEMA FLUJO DE AIRE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, DESCONEXION ELECTRICA A INTERVENIR, DESARME UNIDAD INTERIOR, LIMPIEZA UNIDAD EVAPORADORA, SERPERNTIN DESENGRASANTE, DESINFECTANTE Y LAVADO DE FILTROS, PRUEBA DE DRENAJE, DESARME PARCIAL, LIMPIEZA CONDENSADOR CON DESENGRASANTE Y AGUA A PRECION, CHEQUEO DE CONDENSADORES, REAPRETE DE CONTACTOS Y LUBRICACION, CHEQUEAR FUGAS DE GAS REFRIGERANTE, RECARGAR SI ES NECESARIO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIA  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
40101701
Aires acondicionados1UnidadSUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AC INVERTER 9000 BTU/HR SALA CUNA LA PEÑA  $ 369.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.748 $ 369.748
Total Neto $ 444.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.502
TOTAL OC $ 529.250


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.648.453-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.172.914-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.722.493-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.887.378-8 Ver adjunto