Orden de Compra. Nº761-928-AG23 "OC COMPRA AGIL 761-335-COT23 SERVICIOS DE ARRIENDO PANTALLA Y GENERADOR JORNADA PETRAC E28814/2023"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761-928-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra OC COMPRA AGIL 761-335-COT23 SERVICIOS DE ARRIENDO PANTALLA Y GENERADOR JORNADA PETRAC E28814/2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Subsecretaría de Desarrollo Regional
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4755 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
R.U.T. 60.515.000-4
Dirección de Facturación TEATINOS 92 PISO 2°
Comuna Santiago
Impuesto 227810
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92 PISO 2°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GMaudio
Razón Social GONZALO DAVID MARÍN MESÍAS
R.U.T. 12.900.843-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GMaudio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadOC COMPRA AGIL 761-335-COT23 SERVICIOS DE ARRIENDO PANTALLA Y GENERADOR JORNADA PETRAC E28814/2023 ADM. DE CONTRATO: JOSÉ LUIS MIRANDA - TELEFONO 22 6363600 PAGOS 1 ENVIAR FACTURA A DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COMSISTEMA DE PANTALLAS POR BLOQUE PARA VIDEO DE CIERRE DE CAMPAÑA TENENCIA RESPONSABLE CON GENERADOR ELECTROGENO DURACION 3 HORAS $ 1.199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.000 $ 1.199.000
Total Neto $ 1.199.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.810
TOTAL OC $ 1.426.810


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.751.269-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.900.843-1 Ver adjunto