|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3024-137-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Internet para Establecimientos de la Comuna por invitación a compra ágil: 3024-170-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
|
|
R.U.T. |
69.130.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Bombero Muñoz S/N |
|
Comuna |
Retiro
|
|
Impuesto |
266000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Muñoz S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-03-2024 |
|
|
|
Proveedor |
INTERSUR LIMITADA |
|
Razón Social |
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.500.028-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INTERSUR LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43222815
| Terminales de telecomunicaciones | 1 | Unidad | SERVICIO DE INTENET DEDICADO 1GB DEL DIA 21 MARZO AL AL 21 ABRIL 2024. SOPORTE TECNICO LAS 24 HRS. | SERVICIO DE INTENET DEDICADO 1GB DEL DIA 21 MARZO AL AL 21 ABRIL 2024. SOPORTE TECNICO LAS 24 HRS. |
$ 1.400.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.400.000
|
$ 1.400.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.400.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 266.000
|
|
$ 1.666.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.