1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057472-23692-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-61-LQ24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057472-61-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
|
R.U.T. |
61.980.320-5 |
Dirección de Facturación |
CAMINO A RINCONADA 1201, MAIPU santiago |
Comuna |
*
|
Impuesto |
69040,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
CAMINO A RINCONADA 1201, MAIPU santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
KAPITALBOX SpA |
Razón Social |
KAPITALBOX SPA
|
R.U.T. |
76.618.874-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
KAPITALBOX SpA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78131603
| Bodegaje de muebles o mobiliario | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE BODEGA 20 MTS | SERVICIO DE BODEGA 20 MTS |
$ 183.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 183.370
|
$ 183.370
|
78131603
| Bodegaje de muebles o mobiliario | 3 | Unidad no definida | CAMIONETA + PEONETA | CAMIONETA + PEONETA |
$ 60.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
|
Total Neto
|
$ 363.370
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 69.040
|
$ 432.410
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.