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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3462-34-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3462-2-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
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R.U.T. |
69.100.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat s/n |
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Comuna |
Vichuquén
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Impuesto |
228000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CHRISTIAN ALEJANDRO |
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Razón Social |
CHRISTIAN ALEJANDRO MORALES VIGUERA
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R.U.T. |
15.657.583-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CHRISTIAN ALEJANDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141012
| Juguetes inflables | 1 | Unidad no definida | adquisición de contratación de servicios de juegos inflables (1 mega tobogán triple 6x8x6 de alto, 1 mega tobogán túnel 6x5x5 de alto, 1 mega tobogán arcos 6x5x5 de alto, 1 mega tobogán lego 6x4x5 de alto, 1 mega tobogán arcoíris 6x5x5 de alto), para actividad recreativa, que se llevara a cabo los días miércoles 26 de marzo de 2025 en el estadio de Aquelarre, desde las 09:30 AM hasta las 13:00 hrs. aprox. y para el día jueves 27 de marzo en cancha sintética de Llico desde las 09:30 AM hasta las 13:00 hrs. | |
$ 1.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.