Orden de Compra. Nº885-98-AG25 "Adquisición de artículos de aseo CR Coquimbo."
Recuerde que el responsable del pago es CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 885-98-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de aseo CR Coquimbo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contraloría General de la República
Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.400.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 381
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.400.000-9
Dirección de Facturación Teatinos 56
Comuna Santiago
Impuesto 133794,58
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOLIVER
Razón Social D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E
R.U.T. 76.730.762-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOLIVER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones2BidónSe requieren 2 bidones de 5 litros cada uno de jabón líquido.   $ 5.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.242 $ 11.242
14111704
Papel higiénico60UnidadSe requieren 60 unidades de Papel Higiénico Jumbo doble hoja de 500 mt cada uno. (10 paquetes de 6 rollos cada uno). Marca sugerida: Elite/Tork o su equivalente técnico. Favor adjuntar ficha técnica de producto.   $ 2.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.740 $ 163.740
14111703
Toallas de papel360UnidadSe requieren 360 unidades de Toalla de Papel doble hoja interfoliada (cajas de 18 unidades cada una). Marca sugerida: Elite/Tork o su equivalente técnico. Favor adjuntar ficha técnica de producto.   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.200 $ 529.200
Total Neto $ 704.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.795
TOTAL OC $ 837.977


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.730.762-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.545.857-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.049.957-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.378.394-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.542.561-K Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 78.026.071-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.556.496-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.125.122-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.934.122-4 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.693.078-6 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.