Orden de Compra. Nº622134-381-AG24 "ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA BUTACAS DEL AUDITORIUM DEL EEB AÑO 2024."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622134-381-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA BUTACAS DEL AUDITORIUM DEL EEB AÑO 2024.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Facturación AV. TUPPER # 1725
Comuna Santiago
Impuesto 56810
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER # 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones LAM Spa
Razón Social INVERSIONES LAM SPA
R.U.T. 76.546.516-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones LAM Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60122005
Telares manuales34Metro LinealTELA PARA TAPISERIA FELPA LISA COLOR BEIGETELA PARA TAPISERIA FELPA LISA COLOR BEIGE $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000
53141506
Cierres100UnidadCARRO METALICO PARA CIERRE # 5CARRO METALICO PARA CIERRE # 5 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
53141506
Cierres30Metro LinealCIERRE DE NYLON COLOR NEGRO # 5CIERRE DE NYLON COLOR NEGRO # 5 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
11151703
Hilo de poliéster3UnidadHILO DE COSER POLIESTER 2500 YARDAS COLOR BLANCOHILO DE COSER POLIESTER 2500 YARDAS COLOR BLANCO $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 299.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.810
TOTAL OC $ 355.810


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.546.516-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.