1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1271359-340-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MEMO 192 / REPARACIÓN ESCUELA SANTA SARA / MANTENIMIENTO /9-255-L124 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1271359-255-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
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R.U.T. |
70.954.200-1 |
Dirección de Facturación |
Sargento aldea 898 |
Comuna |
Lampa
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Impuesto |
541690 |
Dirección de Envío de la Factura |
Sargento aldea 898 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FerPar |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA FERNÁNDEZ PAREDES LIMITADA
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R.U.T. |
77.443.882-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FerPar |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | Reparación de grietas, fisuras y aplicación de pintura en salas | REPARACIÓN DE GRIETAS, FISURAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SALAS SEGÚN LO OFERTADO Y BASES DE LICITACIÓN. |
$ 2.851.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.851.000
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$ 2.851.000
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Total Neto
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$ 2.851.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 541.690
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$ 3.392.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.