1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2151-396-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACIÓN DE PACIENTES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
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R.U.T. |
61.602.293-8 |
Dirección de Facturación |
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes |
Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
95230,87394 |
Dirección de Envío de la Factura |
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Supermercado_Inmar |
Razón Social |
SOCIEDAD INMAR LTDA.
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R.U.T. |
76.652.370-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Supermercado_Inmar |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | Según guías de despacho n.° 4943-4972-4935-4944-4840-4908-4862-4864-4881-4882-4906-4907-4925-4926.- PROVEEDOR LOCAL | Según guías de despacho n.° 4943-4972-4935-4944-4840-4908-4862-4864-4881-4882-4906-4907-4925-4926.- PROVEEDOR LOCAL |
$ 501.215,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 501.215
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$ 501.215
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Total Neto
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$ 501.215
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.231
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$ 596.446
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.