1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057402-19025-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
(MIS])ALIM.FUNCION/FRUTAS-VERD/ABRIL 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-243-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
74337,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SANTA ELIANA SPA |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SANTA ELIANA SPA
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R.U.T. |
77.544.929-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SANTA ELIANA SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 250 | kilogramo | 510-0310 MANZANAS VERDES DE 120 A 150 GRAMOS. (OFERTAR VALOR POR KILO) | |
$ 1.565,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 391.250
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$ 391.250
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Total Neto
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$ 391.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.338
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$ 465.588
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.