1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3021-342-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
DEM, SUB.GENERAL, MANTENCION BUS DEM, MEMO 15 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento DEM |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
R.U.T. |
69.151.301-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
CONDELLAL CERRO N°446 LOTA BAJO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOTA DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
R.U.T. |
69.151.301-7 |
Dirección de Facturación |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
Comuna |
Lota |
Impuesto |
237500 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE HOSPITAL N°81 LOTA ALTO EX HOSPITAL ENACAR |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AJ Servicios SPA |
Razón Social |
AJ SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.783.134-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AJ Servicios SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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