Orden de Compra. Nº1057402-10283-SE25 "LABORATORIO/FEBRE.ANDROL.SPER(INS)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-10283-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO/FEBRE.ANDROL.SPER(INS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-104-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3865
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 105826,2
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Polycompany Group
Razón Social Polycompany International Scientific Group SA
R.U.T. 76.572.232-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Polycompany Group
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161501
Etiquetas de afinidad1Unidad no definida244-3605 ANDROL KIT TINCION RAPIDA MORFOLOGICA ESPERMATICA 3 X 500 ML KIT TINCION RAPIDA PARA MORFOLOGIA ESPERMATICA DE 3 SOLUCIONES DE 500 ML (FIJADOR EOSINA / AZUL DE METILENO) $ 286.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.500 $ 286.500
12161501
Etiquetas de afinidad2Unidad no definida244-3606 ANDROL MEDIO DE LAVADO ESPERMÁTICO 100 ML SPERM WASHCOD. 1006 MEDIO DE LAVADO ESPERMATICO PURESPERM WASH 100 ML. $ 135.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.480 $ 270.480
Total Neto $ 556.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.826
TOTAL OC $ 662.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.