1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057547-13911-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-557-LQ23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057547-557-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
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R.U.T. |
61.607.502-0 |
Dirección de Facturación |
Simpson N°850 |
Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
1319133,9 |
Dirección de Envío de la Factura |
Simpson N°850 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
PROQUIMIA S.A. |
Razón Social |
PROQUIMIA S A
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R.U.T. |
96.695.350-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROQUIMIA S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 460 | Unidad | 3 Blanqueador, desmanchador y desinfectante liquido (base peróxido) 6560277 | ECO OXI |
$ 9.207,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.235.220
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$ 4.235.220
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 340 | Unidad | 4 Detergente suavizante 6560278 | ECO SOFT |
$ 3.419,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.162.460
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$ 1.162.460
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 140 | Litro | 1 Detergente prelavado alcalino 6560275
| ECO ALC |
$ 6.284,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 879.760
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$ 879.760
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 90 | Litro | 2 Detergente lavado principal enzimático 6560276
| ECO ZYM |
$ 7.393,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 665.370
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$ 665.370
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Total Neto
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$ 6.942.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.319.134
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$ 8.261.944
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.