Orden de Compra. Nº1057547-13911-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-557-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-13911-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-557-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-557-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20326
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 1319133,9
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROQUIMIA S.A.
Razón Social PROQUIMIA S A
R.U.T. 96.695.350-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROQUIMIA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos460Unidad3 Blanqueador, desmanchador y desinfectante liquido (base peróxido) 6560277ECO OXI $ 9.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.235.220 $ 4.235.220
47131803
Desinfectantes domésticos340Unidad4 Detergente suavizante 6560278 ECO SOFT $ 3.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.460 $ 1.162.460
47131803
Desinfectantes domésticos140Litro1 Detergente prelavado alcalino 6560275 ECO ALC $ 6.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 879.760 $ 879.760
47131803
Desinfectantes domésticos90Litro2 Detergente lavado principal enzimático 6560276 ECO ZYM $ 7.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.370 $ 665.370
Total Neto $ 6.942.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.319.134
TOTAL OC $ 8.261.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.