1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4309-12068-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4309-154-LE22 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4309-154-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
Dirección de Facturación |
San Martin 1436 |
Comuna |
*
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Impuesto |
213750 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INSUVAL S.A. |
Razón Social |
FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
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R.U.T. |
77.768.990-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUVAL S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51171608
| Glicerina | 450 | Unidad | 10-100-216-101-00 GLICERINA ESTERIL JERINGA 20 ML | GLICERINA ESTERIL 20 ML JP. ELABORACION EN AMBIENTE CONTROLADO.RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL. DESPACHO 24 HRS. FLETE PAGADO.SIN MONTO MINIMO DE FACTURACION NETO. |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.125.000
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$ 1.125.000
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Total Neto
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$ 1.125.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 213.750
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$ 1.338.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.