Orden de Compra. Nº1076-3-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1076-4-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1076-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1076-4-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - VI Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas 530
Comuna Rancagua
Impuesto 35315,3
Dirección de Envío de la Factura Cuevas 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones20BotellaJABON LIQUIDO 250 ML HUMECTANTE  $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.740 $ 26.740
47131810
Productos para lavar platos10BotellaLAVALOZA 750 ML   $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
47131805
Limpiadores de uso general15BotellaLIMPIADOR EN CREMA 750 ML  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560
47131816
Desodorantes15UnidadAEROSOL DESINFECTANTE DE AMBIENTES 332 ML, OLORES SURTIDOS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.115 $ 44.115
47131816
Desodorantes15UnidadAEROSOL AMBIENTAL 275 ML, OLORES SURTIDOS  $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.985 $ 20.985
47121701
Bolsas de basura10PackBOLSA DE BASURA 70X50 PACK 10 UNIADES   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
14111703
Toallas de papel15PackTOALLA DE PAPEL PACK 3 UNIDADES 12 MTS  $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.555 $ 21.555
14111704
Papel higiénico15PackPAPEL HIGIENICO 50 MTS PACK 4  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
14111703
Toallas de papel15SobreTOALLA DE PAPEL DESINFECTANTE SUPERFICIES EN SOBRE DE 50 UNIDADES  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215
Total Neto $ 185.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.315
TOTAL OC $ 221.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.