1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2332-985-CM18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
09-08-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA PLAN COMUNAL PROMOCIÓN C. ANG. - LINEA ADULTO MAYOR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bodega- San felipe 80 subterráneo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
124501,11 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DIMERC S.A. |
Razón Social |
DIMERC S A
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
Sucursal |
DIMERC S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202310 2239-23-LP13
| Agua mineral | 1600 | | (1332190 )AGUA MINERAL VITAL CON GAS 600 CC UNIDAD 1358328 | (1332190) AGUA MINERAL VITAL CON GAS 600 CC UNIDAD; Código: Z384524; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $25 |
$ 343,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 548.800
|
$ 548.800
|
50161510 2239-23-LP13
| Sacarina | 12 | | (1339658 )ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO 180 ML UNIDAD 1365861 | (1339658) ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO 180 ML UNIDAD; Código: Z413068; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $146 |
$ 1.976,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.712
|
$ 23.712
|
50201709 2239-23-LP13
| Café Instantáneo | 24 | | (1039161 )CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO DECAF 170 GRAMOS UNIDAD 1059441 | (1039161) CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO DECAF 170 GRAMOS UNIDAD; Código: Z193924; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $286 |
$ 3.864,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 92.736
|
$ 92.736
|
|
Total Neto
|
$ 665.248
|
Descuento
|
$ 9.979
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 124.501
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
$ 779.770
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.