1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2763-1613-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
LICEO CORONEL - COMBO MAQUINA DE COSER Y MAQUINA OVERLOCK |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
Dirección de Facturación |
Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO |
Comuna |
Coronel
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Impuesto |
75038,98 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-10-2024 |
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Proveedor |
COMERZALIZADORA ANCAR |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA ANCAR SPA
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R.U.T. |
77.684.794-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERZALIZADORA ANCAR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23121614
| Máquinas de coser | 1 | Unidad | SE ADJUNTA DOCUMENTO CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO. SUBIR COTIZACION, FACTURAR POSTERIOR A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL | SE ADJUNTA DOCUMENTO CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO. SUBIR COTIZACION, FACTURAR POSTERIOR A LA ENTREGA DEL PRODUCTO. ENVIAR FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL |
$ 394.942,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 394.942
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$ 394.942
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Total Neto
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$ 394.942
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.039
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$ 469.981
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.