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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057490-919-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057490-140-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional de Neurocirugía
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Facturación |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
188669,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Kit | Valvula selenoide agua bronce 24 dc | Valvula selenoide agua bronce 24 dc |
$ 262.129,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 262.129
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$ 262.129
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Kit | SET DE HERRAMIENTAS (GOLILLAS) | SET DE HERRAMIENTAS (GOLILLAS) |
$ 841.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 841.200
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$ 841.200
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Total Neto
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$ 1.103.329
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Descuento
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$ 110.333
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 188.669
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$ 1.181.665
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.