1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1691-696-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
AMM SOL COMPRA N°115 LAB CLINICO OC:102048 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.280-6 |
Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
101650 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALEJANDRO ELIAS ARENAS DIAZ |
Razón Social |
ALEJANDRO ELIAS ARENAS DIAZ
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R.U.T. |
19.102.445-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALEJANDRO ELIAS ARENAS DIAZ |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60101307
| Adhesivos de formas | 4000 | Unidad | stickers adhesivos descriptivos para ingresar informacion de frascos de deposicones frescas | 5101291 |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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60101307
| Adhesivos de formas | 2500 | Unidad | stickers adhesivos descriptivos para ingresar informacion de frascos de parasitologicos seriados (paf) | 5102710 |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.000
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$ 175.000
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Total Neto
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$ 535.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.650
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$ 636.650
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.