1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1593-409-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
09-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación eje y caja Nissan OR Coquimbo / CBS-5950-2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
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R.U.T. |
61.221.000-4 |
Dirección de Facturación |
Moneda N° 673, Piso 7 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
118417,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Moneda N° 673, Piso 7 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LUBRITES |
Razón Social |
LUBRITES SPA
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R.U.T. |
77.543.601-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUBRITES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25173808
| Equipo de reparar ejes | 2 | Unidad | • Rodamiento de masa delantero
• Aceite de diferencial 75W90 GL-5
• Mano de obra | |
$ 236.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 472.500
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$ 472.500
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | • Retén de cola de caja
• Aceite de caja 75W90 GL-5
• Mano de obra
| |
$ 150.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.750
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$ 150.750
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Total Neto
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$ 623.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 118.418
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$ 741.668
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.