Orden de Compra. Nº5338-433-AG24 "Compra de materiales e insumos de Aseo para stock en la Bodega Central SOL.144609"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5338-433-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales e insumos de Aseo para stock en la Bodega Central SOL.144609
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144609 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVDA. BULNES N° 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 203621,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES N° 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1GlobalCompra de materiales e insumos de Aseo para stock en la Bodega Central y distribución a las distintas Unidades de la Universidad de Magallanes.Compra de materiales e insumos de Aseo para stock en la Bodega Central y distribución a las distintas Unidades de la Universidad de Magallanes (SEGÚN COTIZACIÓN N°10655827) $ 1.071.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.690 $ 1.071.690
Total Neto $ 1.071.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.621
TOTAL OC $ 1.275.311


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.951.479-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.460.229-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.442.739-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.768.789-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.085.387-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto