Orden de Compra. Nº1057402-1553-AG24 "[5074] Desarme y retiro poste luminaria en sector casa acogida HCM. Compra ágil: 1057402-221-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-1553-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2024
Nombre de la Orden de Compra [5074] Desarme y retiro poste luminaria en sector casa acogida HCM. Compra ágil: 1057402-221-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3593
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 66500
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRO-GODOI S.P.A.
Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS E INDUSTRIALES DE LA PATAGONI
R.U.T. 76.511.948-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTRO-GODOI S.P.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171510
Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos1GlobalSE REQUIERE CONTRATAR SERVCIOS PARA EL DESARME Y RETIRO DE POSTE ACERO GALVANIZADO DE LUMINARIA DE CALLE DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. SE DEBE CONSIDERAR: BLOQUEO DE SECTOR Y DESVIO DE VEHÍCULOS DESARME Y DESCONEXIÓN DE CABLES (SE REQUIERE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN TRABAJOS DE MEDIA TENSIÓN) CAMIÓN GRÚA Y CERTIFICADOS DE OPERADORES APTO PARA TRABAJOS EN ALTURA PREVENCIONISTA DE RIESGOS INDICAR DISPONIBILIDAD INMEDIATA  $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.500
TOTAL OC $ 416.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.011.303-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.380.800-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.511.948-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.