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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2085-348-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA UNIDAD ECONOMATO ALIMENTOS HOSPITAL TRAIGUÉN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
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R.U.T. |
61.602.226-1 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 751 |
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Comuna |
Traiguén
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Impuesto |
107464 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 751 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa |
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Razón Social |
SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA
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R.U.T. |
76.141.693-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 240 | Unidad | JUGO CAJA 200 ML | |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.600
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$ 69.600
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50181909
| Galletas saladas | 100 | Unidad | GALLETAS AGUA | |
$ 790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.000
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$ 79.000
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 100 | Unidad | MANJAR SIN LACTOSA Y SIN AZUCAR | |
$ 3.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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47131608
| Cepillos para aseos | 40 | Unidad | VIRUTILLA PARA PISO | |
$ 2.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.000
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$ 102.000
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Total Neto
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$ 565.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.464
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$ 673.064
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.