Orden de Compra. Nº2085-348-AG25 "COMPRA UNIDAD ECONOMATO ALIMENTOS HOSPITAL TRAIGUÉN "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-348-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA UNIDAD ECONOMATO ALIMENTOS HOSPITAL TRAIGUÉN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 894
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 107464
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa
Razón Social SERVICIO Y COMERCIALIZADORA RAG SUR SPA
R.U.T. 76.141.693-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio y Comercializadora Rag Sur Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados240UnidadJUGO CAJA 200 ML   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
50181909
Galletas saladas100UnidadGALLETAS AGUA   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos100UnidadMANJAR SIN LACTOSA Y SIN AZUCAR  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
47131608
Cepillos para aseos40UnidadVIRUTILLA PARA PISO   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 565.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.464
TOTAL OC $ 673.064


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.