1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1663-487-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TRASLADO PUESTA EN MARCHA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
Comuna |
Quellón
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ABELINO ENERICO |
Razón Social |
ABELINO ENERICO QUISEL COLIVORO
|
R.U.T. |
10.287.662-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
ABELINO ENERICO |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | SE REQUIERE COMPRAR EL SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS, ESTE CONSTA DE UN VEHICULO A CONTAR DEL 1/04/2024 AL 12/04/2024.
| |
$ 820.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 820.000
|
$ 820.000
|
|
Total Neto
|
$ 820.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
$ 820.000
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.