Orden de Compra. Nº4478-40-SE25 "SEGUROS PARA POSTAS RURALES, CECOSF, ANEXO Y DAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4478-40-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SEGUROS PARA POSTAS RURALES, CECOSF, ANEXO Y DAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud
R.U.T. 72.762.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lanalhue S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152210002 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Contulmo - Salud
R.U.T. 72.762.500-3
Dirección de Facturación CALLE LAS ARAUCARIAS SIN NUMERO
Comuna Contulmo
Impuesto 597951,85
Dirección de Envío de la Factura CALLE LAS ARAUCARIAS SIN NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fist Seguros
Razón Social FIST CORREDORES DE SEGUROS SPA
R.U.T. 77.359.040-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fist Seguros
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131501
Seguros de edificios o de su contenido1Unidad no definidaRECTIFICA ORDEN DE COMPRA 4478-28-AG25 POR ERROR EN LOS VALORES QUE SON CON IVA, COTIZADO A TRAVES DE COMPRA AGIL 4478-10-COT25  $ 3.147.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.147.115 $ 3.147.115
Total Neto $ 3.147.115
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 597.952
TOTAL OC $ 3.745.067


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.