1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1641-17177-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
amv/ MATERIALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1641-1917-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
Dirección de Facturación |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
51653,59 |
Dirección de Envío de la Factura |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ENERGIK |
Razón Social |
COMERCIAL ENERGIK SPA
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R.U.T. |
77.245.447-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENERGIK |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201601
| Adhesivos químicos | 9 | Unidad | 02-003-002-002 ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX 1 LT | |
$ 14.829,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.461
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$ 133.461
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39121402
| Enchufes eléctricos | 10 | Unidad | 02-002-001-001 @ ALARGADOR MULTIPLE C/PROTECTOR DE VOLTAJE | |
$ 13.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.400
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$ 138.400
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Total Neto
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$ 271.861
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.654
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$ 323.515
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.