Orden de Compra. Nº
977274-24-SE23
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MATERIAL IMPRESO PARA LAS ENFERMERIAS DE LA MACRO ZONA DE SALUD "CONCEPCIÓN"
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
977274-24-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL IMPRESO PARA LAS ENFERMERIAS DE LA MACRO ZONA DE SALUD "CONCEPCIÓN"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
977274-5-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Macro Zona de Salud "Concepción"
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
61.999.190-7
Dirección de Unidad de Compra
Av. General Novoa N° 134
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejército de Chile
R.U.T.
61.999.190-7
Dirección de Facturación
Av. General Novoa N° 134
Comuna
Concepción
Impuesto
155078
Dirección de Envío de la Factura
Av. General Novoa N° 134
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Impresos Gama
Razón Social
HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA
R.U.T.
4.999.358-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Impresos Gama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital
40
Unidad
BLOCK SOLICITUD EXAMEN RX DENTAL, TAMAÑO 16.5 X 10.5 CM, IMPRESO A 1/0 COLOR, PAPEL BOND 24-80GRS, 100 HOJAS. FORMATO ANEXO N°24
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LA EMA TALCA, EMA HÚSARES, EMB LINARES, EMB CHACABUCO, EMB VICTORIA, EMB CHILLÁN Y EMB LOS ÁNGELES
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
73151905
Servicios de impresión industrial Digital
185
Unidad
BLOCK RECETA MEDICA TAMAÑO 14 C 21.5, IMPRESO A 1/0 COLOR, PAPEL BOND 24-80 GRS 100 HOJAS. FORMATO ANEXO N°34
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LA EMA TALCA, EMA HÚSARES, EMB LINARES, EMB CHACABUCO, EMB VICTORIA, EMB CHILLÁN Y EMB LOS ÁNGELES
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.150
$ 220.150
73151905
Servicios de impresión industrial Digital
70
Unidad
TALONARIO SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO, TAMAÑO 21.5 X 28 CM, IMPRESO A 1/0 COLOR, PAPEL AUTOCOPIATIVO, DUPLICADO PREPICADO EN COPIAS DE 50 HOJAS. FORMATO ANEXO N°36
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LA EMA TALCA, EMA HÚSARES, EMB LINARES, EMB CHACABUCO, EMB VICTORIA, EMB CHILLÁN Y EMB LOS ÁNGELES
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.300
$ 167.300
73151905
Servicios de impresión industrial Digital
95
Unidad
TALONARIO INTERCONSULTA MEDICA, TAMAÑO 29.7 X 21.5 CM, IMPRESO A 1/0 COLOR, PAPEL AUTOCOPIATIVO TRIPLICADO DE 50 HOJAS, FOLIADO. FORMATO ANEXO N°40
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LA EMA TALCA, EMA HÚSARES, EMB LINARES, EMB CHACABUCO, EMB VICTORIA, EMB CHILLÁN Y EMB LOS ÁNGELES
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 332.500
$ 332.500
73151905
Servicios de impresión industrial Digital
45
Unidad
TALONARIO EXAMEN RAYOS MÉDICO, TAMAÑO 21.5 X 28 CM, IMPRESO A 1/0 COLOR, PAPEL AUTOCOPIATIVO, DUPLICADO Y PREPICADO DE 50 HOJAS. FORMATO ANEXO N°5
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO PARA LA EMA TALCA, EMA HÚSARES, EMB LINARES, EMB CHACABUCO, EMB VICTORIA, EMB CHILLÁN Y EMB LOS ÁNGELES
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.250
$ 38.250
Total Neto
$ 816.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 155.078
TOTAL OC
$ 971.278