1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5489-86-CC24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
30-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-7-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Grupo Aeronaval Sur |
Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2 |
R.U.T. |
61.102.140-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
FUERZA AERONAVAL Nº 2 |
R.U.T. |
61.102.140-2 |
Dirección de Facturación |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
961,21 |
Dirección de Envío de la Factura |
AEROPUERTO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
30-09-2024 |
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Proveedor |
CLARO CHILE SpA |
Razón Social |
CLARO CHILE SPA
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R.U.T. |
96.799.250-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLARO CHILE SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, CARGO FIJO | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR, CARGO FIJO |
$ 5.059,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.059
|
$ 5.059
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Total Neto
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$ 5.059
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 961
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$ 6.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.