Orden de Compra. Nº1057545-339-AG25 "MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE LA BODEGA GENERAL compra ágil: 1057545-70-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-339-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE LA BODEGA GENERAL compra ágil: 1057545-70-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 893
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación chacabuco #700
Comuna Valdivia
Impuesto 46973,7
Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA.

EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS.

CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA

FONO: 63-2264915

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME VILLARROEL BELTRAN
Razón Social JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN
R.U.T. 9.015.462-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JAIME VILLARROEL BELTRAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122101
Gomas elásticas6BolsaBOLSAS DE ELASTICOS. 1 KILO C/U  $ 5.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.820 $ 35.820
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS OF. S/MECANISMO  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS OF. C/MECANISMO  $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.900 $ 55.900
31201503
Cintas adhesivas de protección50UnidadCINTA DE EMBALAJE CAFE  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
60121802
Tintas acrílicas de base acuosa3UnidadTINTA PARA TAMPON NEGRO  $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131 $ 1.131
60121802
Tintas acrílicas de base acuosa3UnidadTINTA PARA TAMPON AZUL   $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131 $ 1.131
60105704
Barras de pegamento libres de ácido12UnidadSTICK FIX (PEGAMENTO EN BARRA)  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.028 $ 5.028
31201503
Cintas adhesivas de protección50UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE   $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
60121511
Lápices especializados12UnidadDESTACADORES AMARILLOS  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
60121511
Lápices especializados12UnidadDESTACADORES NARANJO  $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
60121511
Lápices especializados12UnidadDESTACADORES VERDE  $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.228 $ 6.228
44121615
Corcheteras4UnidadCORCHETERAS DE ESCRITORIO  $ 1.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.188 $ 6.188
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA AZUL   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
60121511
Lápices especializados12UnidadMARCADOR PERMANENTE NEGRO   $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.824 $ 4.824
44122119
Fasteners o sujetadores autoadhesivos20PackPOSIT SEPARADOR ADHESIVO   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
Total Neto $ 247.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.974
TOTAL OC $ 294.204


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.