Orden de Compra. Nº1543-39-AG24 "COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD FISICA COMUNA DE LA CALERA 10 DE OCTUBRE PLAN REIONAL ACCIÓN 2Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1543-27-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1543-39-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD FISICA COMUNA DE LA CALERA 10 DE OCTUBRE PLAN REIONAL ACCIÓN 2Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1543-27-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Quillota-Petorca
Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca
R.U.T. 60.902.071-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 306 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca
R.U.T. 60.902.071-7
Dirección de Facturación Pudeto 356
Comuna Quillota
Impuesto 212610
Dirección de Envío de la Factura Pudeto 356
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Chileactivo
Razón Social COMERCIAL CHILEACTIVO SPA
R.U.T. 77.198.280-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Chileactivo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221501
Marcadores deportivos1UnidadMATERIALES SEGÚN DETALLE ADJUNTO MATERIALES DEPORTIVOS ( 360 PETOS, 400 BOTELLAS, 1000 METROS DE BANDERINES DE COLORES) $ 1.119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.119.000 $ 1.119.000
Total Neto $ 1.119.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.610
TOTAL OC $ 1.331.610


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.198.280-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.