1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1477-364-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Módulo web ING S. Bienestar 17/24 AG |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporación de Asistencia Judicial RM
|
R.U.T. |
70.786.200-9 |
Dirección de Facturación |
Agustinas 1419 |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
53788,05 |
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1419 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
12-09-2024 |
|
Proveedor |
Ingenieria de Software Ltda. |
Razón Social |
INGENIERIA DE SOFTWARE LIMITADA
|
R.U.T. |
85.928.600-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ingenieria de Software Ltda. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43231503
| Software de gestión de adquisiciones | 1 | Unidad no definida | Implementación de módulo para intranet institucional gestión de compras y abastecimiento.
Res. TD 1665-2023 vigencia 24 meses desde abril 2023 | Módulo Adquisiciones para la CAJ RM, según términos de referencia adjuntos en res. que autoriza Trato Directo. S. Bienestar mes Agosto 17/24 |
$ 283.095,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 283.095
|
$ 283.095
|
|
Total Neto
|
$ 283.095
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 53.788
|
$ 336.883
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.